Faktúra
ID: 210027 – Solisko s.r.o.
50 370,12 €
11.10.2021
11.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.10.2021
Suma s DPH 50 370,12 €
Objednávateľ Obec Čirč
Objednávateľ - Sídlo Čirč 208, 065 42 Čirč
Objednávateľ - IČO 00329835
Dodávateľ Solisko s.r.o., r.s.p., Čirč 208, Čirč, 6542, IČO: 52064093
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
FP: 9032 F /210027 19.10.21